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审计处工作职责

作者:    信息来源:审计处    发布时间: 2014-01-17

审计处是负责内部审计的职能部门,在学校党委、行政的领导下,依法对学校重大投资项目、各项经济活动、党政干部廉洁从政执行情况等进行审计监督和评价工作,接受上级审计机构的业务指导和检查,坚持“参与中监督,监督中服务”的工作理念,竭诚为教学、科研和管理服务。

审计处内设综合审计科和工程审计科。

工作职责如下:

1.依照相应法律法规,建立健全学校内部审计工作规章制度并贯彻落实。

2.负责制定审计年度工作计划和审计项目实施方案。

3.负责审计监督学校预算内外资金收支有关的经济活动及经济效益,对学校财务收支计划和预算执行情况、二级单位资金收支的真实性、合法性、效益性进行审计,配合计划财务处加强资金风险管理。

4.负责全程跟踪审计学校重大经济活动、重大投资项目和对外采购等事项。

5.参与学校建设项目、大宗物资设备的招投标活动和合同审核工作,对大型建设项目委托社会中介机构进行审计后,审计处进行抽审和复核。

6.负责审计、监督、检查学校国有资产管理情况及使用效益。

7.负责对负有经济责任的部门负责人进行任期或任中经济责任审计。

8.负责对学校内部控制制度的健全性和有效性进行审计。

9.负责对学校专项资金开展专项审计调查。

10.组织审计人员学习财经及审计法规,对审计人员开展业务技能培训。

11.负责建立健全内部审计档案资料,提供审计信息和审计咨询服务。

12.负责落实本部门党风廉政建设责任制,有效防控工程项目造价控制、内审项目等方面的廉政风险,确保本部门不违反廉洁从政有关规定。

13.完成学校交办的其他工作。

 

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